為切實(shí)提高集團(tuán)所屬公司依法合規(guī)經(jīng)營管理水平,自今年5月以來,集團(tuán)公司審計(jì)部組織開展了所屬34家公司財(cái)務(wù)收支及合規(guī)專項(xiàng)審計(jì),取得良好成效。
本次內(nèi)審工作結(jié)合省國資委關(guān)于違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究專項(xiàng)整治工作,重點(diǎn)深挖財(cái)務(wù)收支及合規(guī)經(jīng)營方面存在的問題,督促所屬公司對(duì)存在的問題進(jìn)行徹底整改,并查找防范潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患。
審計(jì)任務(wù)下達(dá)后,集團(tuán)公司審計(jì)部積極策劃,克服了審計(jì)人員緊缺、時(shí)間緊任務(wù)重、自審經(jīng)驗(yàn)不足等不利情況,積極整合各所屬公司審計(jì)精英力量,形成合力,順利完成了24家所屬企業(yè)的自主審計(jì)工作。
這是能投集團(tuán)審計(jì)部成立以來首次大規(guī)模實(shí)施自審工作,節(jié)約中介機(jī)構(gòu)審計(jì)費(fèi)用逾200萬元。通過此次自審工作,鍛煉提升了公司審計(jì)人員實(shí)操水平,同時(shí)以審代訓(xùn),培養(yǎng)壯大了內(nèi)審力量,為集團(tuán)公司進(jìn)一步加強(qiáng)完善內(nèi)部監(jiān)督,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營發(fā)展保駕護(hù)航。